10月8日上午,学校内部审计工作领导小组2026年度第二次会议在临港校区图文中心1118会议室召开。校党委书记、领导小组组长宋来,校党委副书记、校长、领导小组组长顾春华出席会议并讲话。校总会计师、领导小组副组长张川主持会议。领导小组成员及审计处全体工作人员参加会议。
会议立足2026年度内审工作推进实际,聚焦年度审计重点任务,组织学习新条例,通报专项审计调查结果,审议多项审计工作方案,为下半学年学校内部审计工作高质量开展进一步明确任务、凝聚共识。
会上组织专题学习新修订的《中华人民共和国审计法实施条例》文件精神。学校内审工作要对标国家审计最新部署,深刻把握条例修订的核心要义,不断提升依法审计履职能力,推动学校内审工作适应教育系统审计监督新形势。
会议听取审计处关于《上海电力大学大型仪器设备使用效益审计调查报告》结果通报。本次审计调查围绕大型教学科研仪器设备购置与配置管理、运行维护与安全管理、资产管理与设备处置、制度建设与信息化管理、开放共享管理、效益产出与绩效评价等关键环节开展核查,并针对目前各方面存在的问题提出审计建议,为学校提升设备使用效益提供决策支撑。会议还逐项审议了《上海电力大学2026年度干部经济责任审计工作实施方案》《上海电力大学2026年度全面预算绩效管理工作落实情况专项审计实施方案》《上海电力大学修缮工程内部控制评价专项工作实施方案》。
顾春华在讲话中指出,审计的核心目标不止在于发现问题,更要重在整改落地、更好地服务学校高质量发展。在通过完善制度推进整改过程中,不能简单堆砌制度文件,要立足基层工作实际,注重制度的可操作性,保障各项制度举措真正落地见效;同时,他强调要善于运用好此次大型仪器设备使用效益审计调查成果,把审计成果与资源配置紧密挂钩,把大型仪器设备使用效益、采购项目合规性和内控风险管控情况等作为后续设备购置立项、预算安排以及各类资源分配的重要参考依据,从源头提升资源投入的科学性,切实提升国有资产使用效益,实现审计监督与资源统筹配置有机贯通。
宋来在讲话中提出工作要求:一要持续健全完善制度体系,主动学习借鉴兄弟高校的好经验好做法,对标先进查找自身差距,构建贴合校情、务实管用的制度体系。二要凝聚协同治理合力,充分发挥学校学术委员会等专业委员会的智库把关作用,在资源配置、设备采购、项目管理等方面用好专业研判优势;各主管部门要主动担当作为,从源头防范管理漏洞,形成多方协同的治理格局。三要压紧压实审计整改责任,健全整改闭环管理。厘清各层级责任,做到整改责任落实到人,防止出现责任虚化、整改流于形式的现象;针对本次审计调查结果开展专题培训,强化基层的风险防控意识;不断加强巡审联动,推动巡察与审计监督贯通协同,实现监督成果共享共用。
审计处 供稿