上海电力大学召开2026年度内部控制工作小组会议

为深入贯彻落实财政部、市财政局与市教委关于行政事业单位内部控制工作的相关部署要求,确保2025年度内部控制报告编报和内部控制评价工作有序推进,3月30日下午,上海电力大学2026年度内部控制工作小组会议在临港校区学术楼305会议室召开。校总会计师张川出席并主持会议,内部控制工作小组成员单位负责人等参加会议。

会上,财务处、审计处作为内部控制建设和评价牵头部门,分别从内部控制报告编报和评价角度传达了财政部、市财政局与市教委关于开展2025年度行政事业单位内部控制评价和内部控制报告编报工作的通知精神;讲解分析了内部控制评价和编报的指标要求以及所需提供的佐证材料等;并细化了后续工作分工、明确了时间节点。

最后,张川针对此次内部控制报告编报和评价工作提出要求。她强调,内控工作绝非简单的制度建设,而是贯穿单位管理全过程的系统性工程,关系到单位规范运行和事业长远发展,广大干部要深刻认识到开展内控评价和内控报告编报工作的重要性;她指出,2024年11月,财政部与教育部联合印发的《关于印发<关于进一步加强高等学校内部控制建设的指导意见>的通知》中明确要求,到2026年,高校需基本建立制度健全、权责清晰、制衡有力、运行有效、风险可控、监督到位的内部控制体系。因此,今年是高校内控建设的关键一年,各项工作必须抓实抓细、务求实效;同时,2025年底,财政部印发了《行政事业单位内部控制评价办法》,因此今年首次执行内部控制报告编报和内部控制评价牵头部门相互分离的要求;她希望,各部门要紧扣上级相关通知精神,精准把握政策变化,加强沟通协作,协同发力,确保按时高质量完成内控报告编报和评价各项任务;她要求,全校各部门要对照内部控制评价各项指标,全面梳理本部门内控管理流程,精准排查潜在风险点,着力完善重点业务及高风险领域的内部控制措施,为有效防控学校经济活动及相关业务活动风险,全面提升学校治理水平、推动学校高质量发展提供有力支撑。

财务处 审计处 供稿